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    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</entePubblicatore>
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      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZI PRESTATI DALLA COPERATIVA COMITINI PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2011 </oggetto>
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      <oggetto>fatt. n. 2 del 20/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00192040822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI DEMMA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.52</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00971                                             </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>fatt. 003/0 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00967 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 9/B 2014</oggetto>
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      <oggetto>pagamento fattura n.4069/2014</oggetto>
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          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00967 </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCGPR73H30G348Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCARO GASPARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.19/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROG. E.1-FERS 2014-1801</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5294.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 171A del 02/01/2014 periodo genn. marzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 175/m</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSMRC62T28H294Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA di Macrelli Dr. Giancarlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSMRC62T28H294Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA di Macrelli Dr. Giancarlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 145 del 29/07/2014 pon E.2-fse-2013-485 P. 286</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04981970827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04981970827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1340.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1340.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 2/119 del 23/10/2014 n. 2/149 del 20/11/2014 acquisto cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03883880829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
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          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pag. fatt. n. vis 1400028 acquisto libri cappella degli scrovegni </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANCO COSIMO PANINI SCUOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01168370367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO COSIMO PANINI SCUOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>491.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANCO COSIMO PANINI SCUOLA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FRANCO COSIMO PANINI SCUOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 143 del 15/12/2014 viaggio preside conv. sulla mafia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>fatt. n. 267 del 12/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>156.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 467 del 06/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PLA NET SNC di Sauro C. e Scavuzzo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04779030826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLA NET SNC di Sauro C. e Scavuzzo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI RICICLO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EdilAmbiente srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02273760591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EdilAmbiente srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE  PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P239 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0968  3° anno fatt. 30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>VCCGPR73H30G348Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCARO GASPARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCGPR73H30G348Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCARO GASPARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>fatt. n. 2/146 del 18/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03883880829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.558/2014 e n.793/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>220.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SI PAGA FATT. N° 17-CV DEL 28/01/2014 CORSO EBCL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EBCL ITALIA srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273760591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBCL ITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SI PAGA FATT. N° 13 DEL 13/02/2014 E N° 15 DEL 19/02/2014 PER NOLEGGIO PULMANN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1397.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.74/TER /2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 84 DEL 11/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPEDIL di Antonio Cucinella</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1103.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 6/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>599.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMP. IDRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI DEMMA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00192040822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI DEMMA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. anno 2012 rimanente parte di euro 3,50, abbonamento anno 2013 intera quota abb. anno 2014 intera quota, </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO EDITRICE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO EDITRICE S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.40 DEL 25/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06011640825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAI Torre Turrisi</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06011640825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAI Torre Turrisi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>175.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00969                                             </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatturan.31/2014 progetto PON C1-FSE-2013-2103</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1027.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1027.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SI PAGA FATT. N° 103 DEL 20/12/2013 € 1.105,89  N° 105 DEL 27/12/2013 € 1.772,38 PER ACQUISTO MAT. SPECIALISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPEDIL di Antonio Cucinella</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03979500828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDIL di Antonio Cucinella</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2359.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2359.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SKILLS CARD N.30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE  PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00968</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>753.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>753.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C12E6DD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F12A44DE</cig>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SCLGPR57P03C708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERTECH di Sclafani Gaspare</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLGPR57P03C708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERTECH di Sclafani Gaspare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>563.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z300F07BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.132/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192040822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI DEMMA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192040822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI DEMMA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>330.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.2179  DEL 10/03/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI "LINGUA+"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93052790818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI "LINGUA+"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>355.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 74/ter n. 00245 per vitto alloggio e trasferimento prog. alternanza scuola lavoro P.34</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04978870824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6405.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6405.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 63 del 31/03/14 pon c.1-fse-2013-2103 prest. didattiche esami spagnolo alunni vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00969                                             </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI PERCORSI TRIENNALI P238 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0967  1° anno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1702.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1702.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 229 del 15/10/2014 acquisto mate. di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>722.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>722.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 1830/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>186.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONITORAGGIO PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00969                                             </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3229.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3229.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P238 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0967  3° annofatt. 29</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCGPR73H30G348Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCARO GASPARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCGPR73H30G348Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCARO GASPARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 182 Pon C1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0DB039C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.47/2014 E N.61/2014 (CIG.Z6F0DB8FD6C)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>360.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D05B62BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI PERCORSI TRIENNALI P239 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0968  1° anno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1704.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1704.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D07A7A2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P238 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0967  3° anno p. 238 pag. fatt. n. 28 del 16/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2610.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2610.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F0E6F38F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 62 del 31/03/14 esami Spagnolo DELE Pon c.1 fse-2103</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04981970827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04981970827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>fatt. 61E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERGONET</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI PROG. PERCORSI TRIENNALI P240 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0971  1° anno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1704.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1704.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGISTRI DEI VERBALI DELLE RIUNIONI FATTURA N.101/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03883880829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N.222/10/9/13 E 223/10/09/13 TUTOR AZIENDALE E ORIENTAMENTO IN SEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04978870824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2950.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 47198/2013 acquisto scarpe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440E96381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO STAGE A CEFALÙ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03038980821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA NANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03038980821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA NANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 205 del 13/10/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BDLGPP68C08C708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BDLGPP68C08C708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z450C9A992</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 2073/p9 certificazione ISO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z450E40A0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. 73 del 12/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932150814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARRINO GASPARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932150814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARRINO GASPARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4A1210478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N.104 DEL 03/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDTPTR73D14G273Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LODATO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDTPTR73D14G273Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LODATO PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B0C8EB04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 543 del 03/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B0D423CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVFD684D11G348T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVIA FEDELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVFD684D11G348T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVIA FEDELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4BOD423CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO AUTORIZZAZIONE /NAZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVFDL84D11G348T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVIA FEDELE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVFDL84D11G348T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVIA FEDELE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>663.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1120679</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 324 del 20/10/2014 acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLGPR57P03C708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERTECH di Sclafani Gaspare</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLGPR57P03C708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERTECH di Sclafani Gaspare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D0777BD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE N.329/2012 (MATERIALE CANCELLERIA) E FATTURA N.144/2013( PUBBLICITA' € 251,60) CIG Z810EF27DD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421550811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>698.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 35 del 09/09/2014 prog. pon C.1 fse-2014-371 My English servizio guide turistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04978870824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>418.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. N. 236 DEL 20/10/2014 + 223 del 13/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto skills card n. 10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959250810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VERNICI E IDEE di Mazzola Angela &C s.n.c]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00968</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCGPR73H30G348Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCARO GASPARE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCGPR73H30G348Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCARO GASPARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2950.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z570DAF47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.9/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z571035375</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI PERCORSI TRIENNALI P242 COD.   2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0970 pag. fatt112 n.119 n.279 del 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2253.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2253.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0F616C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 9 del 04/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04134520826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIOIELLERIA SPECIALE & C s.a.s]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04134520826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIOIELLERIA SPECIALE & C s.a.s]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B105EB55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n.V5-20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTOP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5C0F3E293</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273760591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBCL ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273760591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBCL ITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z640E84CDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE N.42/2014 N.35/2014( cig z290e78a81)  e n.36/2014 ( cig z660e7daad)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>745.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PULIZIA PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P241 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0969  3° anno P.241 pag. fatt. n. 78 del 11/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO INCARICO  RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CLLFNC60A46G348O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CILLUFFO ING.  FRANCESCA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.5/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CORSO PREPOSTI SICUREZZA FATTUTA N.45/14 E 46/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDINET FORMAZIONE E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05000580828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDINET FORMAZIONE E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 8/B/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04954690824</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P239 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0968  3° anno P.239 pag. fatt. n. 29 del 16/01/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2610.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
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      <cig>Z6B08C26B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P240 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0971  3° anno P- 240 pag. fatt. n. 77 del 11/03/13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>329.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
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      <cig>Z6D109008F</cig>
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      <oggetto>fatt. 206 libri</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4259.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 22 pon C1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04978870824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2872.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2872.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E07F377C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA  PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00968</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3802.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
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      <cig>Z6E0E61003</cig>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 64 del 31/03/14 esami lingua di cert. lingua spagnola DELE prog.  pon B-7-FSE-2013-356 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04981970827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F0DB8FD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 109 del 30/04/2014 del 30/04/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALAZZOLO SERAFINO srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05466750824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZOLO SERAFINO srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>331.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
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      <cig>Z720DB762C</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.8565  DEL 30/11/2013  PROGETTO PON C1-FSE-2013-2103</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>93052790818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI "LINGUA+"</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93052790818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI "LINGUA+"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. n. 186 del 14/01/2014 periodo febbraio/aprile 2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATOMO NETWORKS sas di Cucchiara Francesco</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06009080828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATOMO NETWORKS sas di Cucchiara Francesco</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ESAMI N.30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n.252 del 22/05/13 ass./man. gestione ril. presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONTINO LUCIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. 020/c del 19/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>491.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. 015/c del 12/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5130.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 6 stage siracusa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04978870824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1790.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BDLGPP68C08C708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 11 del 01/04/2014 n.12 del 05/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALVATORE TAGLIAVIA S.R.L. E.S e L.C.S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06121150822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATORE TAGLIAVIA S.R.L. E.S e L.C.S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1261.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1261.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 110 del 18/11/2014 n. 105 del 25/10/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>622.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F0D4BEFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 98/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>216.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SI PAGA FATT. N ° 41 DEL 27/01/2014 PER ACQUISTO SOFTWARE AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PLA NET SNC di Sauro C. e Scavuzzo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04779030826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLA NET SNC di Sauro C. e Scavuzzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 20 del 29/05/2014 acquisto prodotti per disinfestazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTLGNN46M01G348J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOLEVA GIOVANNI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTLGNN46M01G348J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOLEVA GIOVANNI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>495.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 119 DEL 05/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLGPR57P03C708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERTECH di Sclafani Gaspare</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLGPR57P03C708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERTECH di Sclafani Gaspare</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 005/c</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PULIZIA  PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P238 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0967  3° anno P.238 pag fatt. n. 75 del 11/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>658.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n.097 del 12/05/14 pon b7-2013-356 per  prestazione didattica lingua inglese </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1377.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1377.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 73 lavori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 2V3 del 30/06/2014 acquisto bandiere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NOVALI EGIDIO di Novali Alessandro & c snc]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. 144 del 20/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 31 stage siracusa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04978870824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N. 250/2014- N. 249/2014 ( ZC60EACC0F9) E N. 212/2014  ( ZA60E3AB9B)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>877.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
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      <oggetto>IMPEGNO BUSTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3958.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 526 del 15/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03883880829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>401.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>401.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>88.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z901241BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 513 del 28/11/2013 lettore badge </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02695310876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTINO LUCIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02695310876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTINO LUCIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00970                                             </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3229.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3229.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 108 DEL 17/12/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>QTTVTR84M05G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEA SUD di QUATTROCCHI VITTORIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z950F9B87C</cig>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALVATORE TAGLIAVIA S.R.L. E.S e L.C.S.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06121150822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATORE TAGLIAVIA S.R.L. E.S e L.C.S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE  PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P239 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0968  3° anno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>753.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.907490/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04583700820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCIN NUOVA LIBRARIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.87</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pag. fatt. elettronica 248/b del 10/06/2014 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.MES</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO ORDINE N.4 </oggetto>
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          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N.165 DEL 19/03/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>444.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>CANCELLERIA PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P240 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0971  3° anno p. 240 pag. fatt. n. 30 del 16/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2610.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>fatt. 183 Pon C1</oggetto>
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          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>608.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>608.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.26/EX DEL 29/05/2014 CERTIFICAZIONE PROGETTO PON C1-FSE-2013-2103</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE  PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P238 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0967  3° anno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N.25/2014/SPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALMA NANA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03038980821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA NANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2000.82</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>pag. fatt. n. 165 del 05/06/2014 pon 275 E.2 fse-2013-344</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>148.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pag. fatt.  n. 004C del 23/06/2014 n. 005/C del 27/09/2014 cig. n. z831094347 n. 003C del 27/09/2014 cig. n. z030f89040</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>694.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>694.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E0FB2D87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 004/c</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0D81AAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pag. fatt. n. 22 del 28/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI DEMMA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N.8/2014</oggetto>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00969                                             </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>SI PAGA FATT. N° FV14/3 DEL 31/01/2014 PER ACQUISTO MAT. SPORTIVO</oggetto>
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          <codiceFiscale>00774410153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINETTI SPORT</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pag. fatt. n. 143 del 16/05/2014 acquisto mat. pubblicitario </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>574.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>fatt. n. 269 del 16/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pag. fatt. n. 33 del 23/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4549.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO PUBBLICITA'  PROGETTO PON E2-FSE-2011-114</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03883880829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>88.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pag. fatt. n. 97 del 11/11/2014 pon C.1fse 2014- 371 asi Somos certificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
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      <oggetto>pag. fatt. n. 492 del 05/06/14</oggetto>
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          <ragioneSociale>CHIMENTI LEGNAMI di Lucchese e Marabeti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 478/b del 01/12/2014 n. 477/b del 28/11/2014 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410720829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MES</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03410720829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>820.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pullmann</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pag. fatt. n. 9 del 30/01/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 66 DEL 14/04/2014</oggetto>
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      <oggetto>SI PAGA FATT. N° 73/B DEL 12/02/2014 PER ACQUISTO MAT. PULIZIA</oggetto>
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      <oggetto>CANCELLERIA PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P242 COD.  2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0970  3° anno pag. fatt. n. 32 del 16/01/13</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
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          <codiceFiscale>05942210823</codiceFiscale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00971                                             </oggetto>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pAGAMENTO FATTURA N. 155/2014</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>G. SYSTEM  srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
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          <codiceFiscale>05556051216</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
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      <oggetto>fatt. feb-28</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA N.30/2014-FATTURA N.16 2014 ( ZBBODE1D84)- E N.27/2014 (CIG ZEDOE1746C) E N. 19/2014 ( Z4FODDF1E3)</oggetto>
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          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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          <ragioneSociale>TAGLIAVIA SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAGLIAVIA SALVATORE</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAG. FATT. N. 40/4804 DEL 03/02/2014 ABBONAMENTO BERGANTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.33/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>pag. fatt. n. 5689 del 16/12/2013 estintori manutenz.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N.29/2014 E N.60/2014 (CIG Z210DC050F</oggetto>
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      <oggetto>pag. fatt. n. 461 del 23/12/2013 acquisto attaccapanni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALI PROG. PERCORSI TRIENNALI P241 COD.   2007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0969  1° anno</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.45/2014 E 34/2014 (cIG Z7C0E3E5E6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BDLGPP68C08C708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER </oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744290816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>627.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>627.79</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03883880829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>938.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP di Francesco Di Gregorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAG. FATT. N. 145 DEL 20/05/2014 p. 275 E.2-FSE-2013-344 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>397.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>397.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70F85D26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 39 del 04/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPEDIL di Antonio Cucinella</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03979500828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDIL di Antonio Cucinella</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZC7112D044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. per proroga scadenza fino al 15/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3191.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>208.92</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>fatt. n.142 del 16/05/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>109.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.37/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fatt. elettronica n° 2/4 del 11/07/2014 per acquisto carta esami di stato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03883880829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>Adsl fatt. FE 5_14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>639.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE 51/AG-4040-795/AG-4040-731/AG-4040-534/AG-4040</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CITY POSTE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05556051216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY POSTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>644.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>644.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cancelleria PROGETTO PERCORSI TRIENNALI P241 COD.  007.IT.051.PO.0003/IV/12/F/.9.2.5/0969  3° anno P.241 pag. fatt. n. 31 del 16/01/13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRLDN69C71G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2432.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. SI/2014/P91844</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RINA SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 196 del 31/05/2014 divise estive per stage </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08179370013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>589.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>589.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 1839 del 09/06/2014 manut. estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QTTVTR84M05G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEA SUD di QUATTROCCHI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QTTVTR84M05G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEA SUD di QUATTROCCHI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 447 del 05/12/2013 toner </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLGPR57P03C708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERTECH di Sclafani Gaspare</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLGPR57P03C708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERTECH di Sclafani Gaspare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 418 DEL 24/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6127.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC112041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n.224 del 08/10/2014 acquisto sedie alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1745.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1745.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF08C0541</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO  FATTURA N. 3/CL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3278.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF10998DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 23 poc C1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04978870824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04978870824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>405.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fatt. elettronica n° 2/9 del 11/07/2014 per acquisto timbri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03883880829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO PAOLO & C]]></ragioneSociale>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA 53/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVADYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
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      <oggetto>pag. fatt. n. 221 del 13/10/2014 materiale pubblicitario prog. pon C.1 fse -2014-371</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1088.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1088.99</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.3/CL  DEL 22/05/2014  PROGETTO PON C1-FSE-2013-2103</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.2182 DEL 10/03/2014 CERTIFICAZIONE PROGETTO PON C1-FSE-2013-2103</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI "LINGUA+"</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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      <oggetto>fatt. 29 stage siracusa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 6/2 del 14/10/2014 pon C.1 fse 2014-371MATERIALE BIBLIOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROPAGANDA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02563860820</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1326.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 181 del 04/06/2014 acquisto toner </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SCLGPR57P03C708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERTECH di Sclafani Gaspare</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLGPR57P03C708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERTECH di Sclafani Gaspare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02524900822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSADORO  S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PERCORSI TRIENNALI 2° ANNUALITA'-PROGETTO 2007-IT-051.PO.0003/IV/12/F/9.2 5/00967 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>'PAGAMENTO FATTURA N. 3739/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTLSN76A07G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM  IMPIANTI di Castelli Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt, n. V2-541466 del 23/06/2014 per acquisto mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>870.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.658/2014/1 DEL 26/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.P. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.P. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>678.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>678.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00DC9AFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 38/C DEL 28/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744290816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744290816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00E60EC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 65 del 31/03/14 pon b7 FSE-2013-356 ESAMI LINGUA SPAGNOLA per conto della prof. Noto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04981970827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 106 del 03/04/2014 acquisto materiale cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>408.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. 24 del 26/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06076810826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ZI di  ZITO MARIA RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 98 del 11/11/2014 prog. Pon C.1 fse 2014-371 My English Cerificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPE LAND viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 30/14 CANCELLERIA  PROGETTO PON C5-FSE-2013-307  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02513430815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO SICILIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1442.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. 3/E del 18/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SATE srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05099990821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N.520 CIG ZF60C8CAAB E 519 CIG Z930C8C689  DEL 20/12/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VALTE'C srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04143680827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALTE'C srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>657.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>657.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 220 del 24/10/2014 noleggio pullman per viaggio del 23/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BDLGPP68C08C708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BDLGPP68C08C708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADALAMENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70E622B</cig>
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        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag fatt. n. 61 del 31/03/2014 pon B-7-fse-2013-356 esami lingua inglese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04981970827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04981970827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREDUN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>677.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>677.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.1278/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06009080828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATOMO NETWORKS sas di Cucchiara Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06009080828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATOMO NETWORKS sas di Cucchiara Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90E5E70A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97005240821</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 17/B/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04954690824</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12909.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>12909.84</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>